1.11. Параметры учета
Путь в простом интерфейсе
Настройки → Система → Параметры учета
Путь в полном интерфейсе
Администрирование → Параметры учета
1.11.1. Вводная информация о параметрах учета
Для большинства организаций достаточно использовать параметры учета, определенные по умолчанию. Если учет в вашей компании имеет какие-то особенности, то определите их в программе.
Параметры учета настраивают программу более детально. Параметры определяют аналитику счетов учета организации, счета учета отдельных видов деятельности и т. д.
Для того чтобы изменить параметры учета:
1. Откройте раздел Настройки.
2. Перейдите по гиперссылке Система.
3. Перейдите по гиперссылке Параметры учета.

Рис. 36
Все настройки сгруппированы по разделам и подразделам и представлены в виде гиперссылок. Ниже рассмотрим некоторые из них подробнее.
1.11.2. Настройка плана счетов
Добавлять или убирать определенную аналитику на счетах учета можно в настройках плана счетов.
■ Учет сумм НДС по приобретенным ценностям. Всегда ведется по контрагентам и счетам-фактурам полученным. Дополнительно можно включить:
○ По способам учета. Настройка добавляет субконто счету 19 «НДС по приобретенным ценностям» и всем его субсчетам, кроме 19.06 «Акцизы по оплаченным материальным ценностям» и 19.07 «НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)».
Если в настройках налогов установлен флажок Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета, субконто добавится автоматически.
■ Учет запасов. Всегда ведется по номенклатуре. Дополнительно можно включить:
○ По партиям (документам поступления).
○ По складам (местам хранения).
□ По количеству. Цена списания запаса вычисляется следующим образом: средняя арифметическая стоимость запаса на всех складах делится на его количество на всех складах.
Используйте настройку, если цена не зависит от склада. Например, склады находятся недалеко друг от друга и нет существенной разницы в затратах на доставку.
□ По количеству и сумме. Цена списания запаса вычисляется отдельно для каждого склада хранения.
Используйте настройку, если цена зависит от склада хранения. Например, склады находятся в разных регионах и стоимость запаса зависит от затрат на доставку в эти регионы.
После включения настроек появятся соответствующие виды субконто на счетах учета:
○ 07 «Оборудование к установке»;
○ 08.04 «Приобретение объектов основных средств»;
○ 10 «Материалы», кроме субсчетов:
□ 10.11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации»,
□ 10.11.1 «Специальная одежда в эксплуатации»,
□ 10.11.2 «Специальная оснастка в эксплуатации»;
○ 21 «Полуфабрикаты собственного производства»;
○ 41 «Товары», кроме субсчета 41.12 «Товары в розничной торговле (в НТТ по продажной стоимости)»;
○ 42.01 «Торговая наценка в автоматизированных торговых точках»;
○ 43 «Готовая продукция»;
○ 45 «Товары отгруженные», кроме субсчета 45.04 «Переданные объекты недвижимости»;
○ 004.01 «Товары на складе»;
○ 003.01 «Материалы на складе».
Будьте осторожны: если снимете флажок с любой из настроек дополнительного аналитического учета, программа удалит всю информацию о партиях или складах безвозвратно.
■ Учет товаров в рознице. Всегда ведется по складам. Дополнительно можно включить:
○ По номенклатуре (обороты).
○ По ставкам НДС.
Настройки По номенклатуре (обороты) и По ставкам НДС включайте только в том случае, если учитываете товары в рознице по продажным ценам. Тогда в настройках параметров учета можно установить признак использования оборотной аналитики по номенклатуре и признак учета товаров в разрезе ставок НДС.
■ Учет движения денежных средств. Всегда ведется по расчетным счетам. Дополнительно можно включить:
○ По статьям движения денежных средств. Аналитика доступна, если включена настройка Статьи движения денег. Перейдите по гиперссылке Включить, чтобы открыть настройку.
Настройка добавляет субконто «Статьи движения денежных средств» на счетах:
○ 50 «Касса»,
○ 50.01 «Касса организации»,
○ 50.02 «Операционная касса»,
○ 50.21 «Касса организации (в валюте)»,
○ 51 «Расчетные счета»,
○ 52 «Валютные счета»,
○ 53 «Счет цифрового рубля»,
○ 55 «Специальные счета в банках»;
○ 55.01 «Аккредитивы»;
○ 55.02 «Чековые книжки»,
○ 55.03 «Депозитные счета»,
○ 55.04 «Прочие специальные счета»,
○ 55.21 «Аккредитивы в валюте»,
○ 55.23 «Депозитные счета в валюте»,
○ 55.24 «Прочие специальные счета (в валюте)»,
○ 57.01 «Переводы в пути»,
○ 57.21 «Переводы в пути (в валюте)».
■ Учет расчетов с персоналом.
○ По каждому работнику.
○ Сводно по всем работникам.
Настройка добавляет субконто на счетах:
○ 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»,
○ 76.04 «Расчеты по депонированным суммам»,
○ 97.01 «Расходы на оплату труда будущих периодов».
■ Учет расчетов по страхованию от несчастных случаев. Всегда ведется по контрагентам и расходам будущих периодов (договорам страхования). Дополнительно можно включить:
○ По работникам организаций (застрахованным лицам).
Настройка добавляет субконто на счетах:
○ 76.01.2 «Платежи (взносы) по добровольному страхованию на случай смерти и причинения вреда здоровью».
○ 97.07 «Расходы будущих периодов на добровольное страхование работников».
■ Учет затрат.
○ По каждому подразделению.
○ Сводно, по организации в целом.
Настройка добавляет субконто на счетах:
○ 20 «Основное производство»,
○ 23 «Вспомогательное производство»,
○ 25 «Общепроизводственные расходы»,
○ 26 «Общехозяйственные расходы»,
○ 28 «Брак в производстве»,
○ 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»,
○ 44 «Расходы на продажу» и др.
■ Учет расходов. Всегда ведется по номенклатурным группам (видам деятельности). Настройка доступна только для версии КОРП.
○ По элементам затрат. Ведение учета с данной аналитикой определяет порядок составления пояснения 6 к финансовой отчетности. Рекомендуется включить этот разрез учета для подготовки аудируемой отчетности по МСФО.
○ По статьям затрат. Рекомендуется включить для подготовки аудируемой отчетности по МСФО.
Настройка добавляет субконто на счетах:
○ 90.02 «Себестоимость продаж»,
○ 90.07 «Коммерческие расходы»,
○ 90.08 «Управленческие расходы».
Будьте осторожны: если снимете флажок с любой из настроек, программа удалит всю информацию об аналитике безвозвратно.
1.11.3. Настройки зарплаты
Группа настроек «Общие настройки»
■ Учет расчетов по заработной плате и кадровый учет. Способ учета зарплаты и кадров влияет на интерфейс программы и набор документов расчетов с сотрудниками.
○ В этой программе. Будут доступны функционал и документы, касающиеся работы с персоналом:
□ кадровые документы,
□ электронные трудовые книжки,
□ больничные листы,
□ отчеты по кадрам,
□ отчеты по зарплате,
□ операции учета взносов,
□ квартальная отчетность в ПФР и пр.
○ Во внешней программе. Будет доступно:
□ отражение зарплаты в бухучете.
■ Порядок учета зарплаты. Параметры начисления и выплаты зарплаты, формирования резерва отпусков и начисления страховых взносов.
■ Настройки документов и печатных форм. Правила вывода списка сотрудников и подразделений в печатных формах.
○ Настройка упорядочивания списка сотрудников в документах.
□ По подразделению.
□ По должности.
□ По сотруднику.
○ Выводить полные ФИО в списочных печатных формах.
○ Удалять префиксы организации и ИБ из номеров кадровых приказов. Настройка доступна в версиях ПРОФ и КОРП.
○ Выводить полную иерархию подразделений. Показывать взаиморасчеты:
□ По месяцам расчета зарплаты. Долг на конец месяца будет учитывать выплату зарплаты, даже если она выполнена в начале следующего месяца. Например, если зарплата за апрель полностью выплачена в начале мая, то долг на конец апреля будет равен нулю.
□ По данным бухучета. Если выплата зарплаты выполняется в начале следующего месяца, то долг на конец месяца останется ненулевым даже после выплаты зарплаты.
■ Настраиваемые печатный формы. Настройка внешнего вида и содержания отдельных печатных форм.
Группа настроек «Расчет зарплаты»
■ Расчет зарплаты по обособленным подразделениям. Формирование отчетности по НДФЛ по разным КПП и ОКТМО. Настройка доступна, если в информационной базе нет организаций, в которых больше 60 сотрудников. Настройка доступна в Базовой версии и версии ПРОФ. В версии КОРП настройка автоматически включается с функциональностью Обособленные подразделения.
■ Расчет резервов по оплате труда. Возможность формировать резервы отпусков и резервы на выплату годовых премий.
■ Начисления. По гиперссылке можно перейти к списку видов начислений сотрудникам и настройкам учета начислений.
■ Удержания. По гиперссылке можно перейти к списку видов удержаний из зарплаты.
Группа настроек «Отражение в учете»
■ Способы учета зарплаты. Порядок отражения зарплаты на счетах бухгалтерского учета.
■ Статьи затрат по зарплате. Порядок отражения обязательных взносов с фонда оплаты труда и больничных за счет работодателя на счетах бухгалтерского учета.
Группа настроек «Классификаторы»
Классификаторы автоматически изменяются в соответствии с законодательством при обновлении конфигурации. Ручное редактирование классификаторов не предусмотрено.
В случае необходимости можно принудительно обновить стандартные настройки классификаторов, нажав на кнопку Восстановить стандартные настройки.
1.11.4. Другие настройки параметров учета
Сроки оплаты покупателями. По указанному сроку определяется просроченная задолженность и начисляются резервы по сомнительным долгам. Сроки оплаты используются в отчетах.
Срок, указанный в договоре или документе, будет считаться приоритетным.
■ Заполнение цен продажи. Правило, по которому будет подставляться цена продажи в счета, акты, накладные.
○ Из предыдущего документа. При изменении цены в документе в следующих документах будет устанавливаться по умолчанию новая, измененная цена номенклатуры.
○ Из карточки номенклатуры. Если в документе изменить цену, то это не повлияет на цену продажи.
■ Нумерация договоров. Правила нумерации договоров с покупателями.
■ Печать артикулов. При печати документов рядом с колонкой Наименование может выводиться:
○ Колонка «Артикул». Для регламентированных форм выводится артикул вместо кода номенклатуры. Например, для ТОРГ-12, М-11. Для нерегламентированных форм добавляется колонка Артикул. Например, для форм «Накладная», «Счет».
○ Колонка «Код». Выводится код для регламентированных форм в колонке Код номенклатуры и для нерегламентированных форм в колонке Код.
○ Ничего не выводится. По умолчанию программа не выводит ни артикул, ни код.
После изменения настроек Печать артикулов заново сформируйте печатные формы.
■ Печать чеков. Настройка отображения суммы товаров при частичной оплате.
○ Полную сумму товаров.
○ Только оплаченную сумму товаров.
Срок оплаты поставщикам. По указанному сроку определяется просроченная задолженность. Сроки оплаты используются в отчетах.
Срок, указанный в договоре или документе, будет считаться приоритетным.